金發(fā)科技2022三季報顯示,公司主營(yíng)收入293.15億元,同比下降0.94%;歸母凈利潤12.03億元,同比下降30.49%;扣非凈利潤9.34億元,同比下降44.7%。
今年三季度以來(lái),歐洲能源危機愈演愈烈,局部沖突繼續發(fā)酵,國際油價(jià)與天然氣為主的大宗原料價(jià)格仍在高位震蕩,同時(shí),美聯(lián)儲持續加息,需求走弱。面對復雜的內外部環(huán)境,金發(fā)科技進(jìn)一步搭建和完善全球供應鏈平臺、技術(shù)研發(fā)平臺、集團一體化銷(xiāo)售平臺,營(yíng)業(yè)收入保持穩步增長(cháng)。改性塑料、特種工程塑料和醫療健康產(chǎn)品在“危機”中抓住發(fā)展機會(huì ),優(yōu)化產(chǎn)品結構,業(yè)務(wù)實(shí)現了良好增長(cháng)。
金發(fā)科技作為全球化工新材料行業(yè)產(chǎn)品種類(lèi)最為齊全的企業(yè)之一,扎根國內,布局全球,目前為止已設立了國內五個(gè)基地和印度、美國、歐洲、馬來(lái)西亞四個(gè)海外基地,形成了全球協(xié)同的服務(wù)網(wǎng)絡(luò ),通過(guò)全球領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)平臺和合理布局的全球營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò ),為客戶(hù)提供高性?xún)r(jià)比的定制化材料解決方案。未來(lái),金發(fā)科技將繼續加大全球化布局,拓展海外市場(chǎng),提升海外的銷(xiāo)量及占比。
同時(shí),金發(fā)科技表示,一方面,發(fā)展新能源是實(shí)現未來(lái)可持續發(fā)展的必然趨勢,包括新能源汽車(chē)、光伏、儲能、充電樁、動(dòng)力電池等。金發(fā)科技持續深化在汽車(chē)材料以及新能源材料的研發(fā)拓展,為改性塑料、碳纖維及復合材料、特種工程塑料帶來(lái)增量;另一方面,為響應國家“2030碳達峰2060碳中和”的目標,金發(fā)科技召開(kāi)全球首個(gè)塑料行業(yè)碳高峰論壇,并作為全國首家塑料行業(yè)企業(yè)發(fā)布了金發(fā)科技碳戰略與行動(dòng)計劃——金發(fā)科技在2030年的3個(gè)100萬(wàn)噸戰略:在2030年,金發(fā)科技要實(shí)現生產(chǎn)綠色塑料100萬(wàn)噸,回收廢棄塑料100萬(wàn)噸,生產(chǎn)再生塑料100萬(wàn)噸,將為高性能環(huán)保再生產(chǎn)品及完全生物降解塑料產(chǎn)品帶來(lái)增量。
此外,金發(fā)科技的特種工程塑料具有其它材料無(wú)法兼具的諸多特性,如耐高溫、耐腐蝕、高強度、尺寸穩定性好等,主要應用在消費電子、LED戶(hù)內外顯示屏、新能源汽車(chē)和5G通信等行業(yè),隨著(zhù)公司在相關(guān)產(chǎn)品應用場(chǎng)景的持續拓展,以及未來(lái)相關(guān)在建產(chǎn)能的投放,將會(huì )為特種工程塑料帶來(lái)增量。
未來(lái),金發(fā)科技將持續優(yōu)化客戶(hù)和產(chǎn)品結構,提升在高質(zhì)量大客戶(hù)的產(chǎn)品占有率;抓好寧波金發(fā)二期項目建設,有序推進(jìn)遼寧金發(fā)60萬(wàn)噸/年ABS生產(chǎn)和銷(xiāo)售;持續降低采購成本,持續降低生產(chǎn)運營(yíng)成本;不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,提升盈利能力。
來(lái)源:金發(fā)科技

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